Un 29% de los usuarios de internet móvil en España estarían dispuestos a pagar por contenidos
El 43% de los usuarios de todo el mundo estarían dispuestos a pagar por contenidos, siendo videos y música los contenidos más populares, especialmente entre los más jóvenes. Aumenta la tendencia de los usuarios de móvil para acceder a servicios bancarios y a la compra de productos, a pesar de sus reticencias sobre la privacidad y seguridad en las comunicaciones. El 58% de los usuarios de Internet móvil aceptarían que se realizara un seguimiento de uso y de su perfil si esto conllevará menores costes para ellos. KPMG acaba de publicar su cuarta encuesta mundial Consumers and Convergence, con el objetivo de identificar las tendencias y las cuestiones claves relacionadas con los hábitos de los consumidores de productos de telecomunicaciones. La encuesta ha sido realizada a más de 5.500 usuarios de móvil o PDA en 22 países de todo el mundo, incluyendo España. Gamesa e Iberdrola Ingeniería se adjudican la construcción de un parque eólico de 102 MW en Honduras
El parque cuenta con un contrato de suministro de energía (PPA) con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica por veinte años, y será financiado con fondos del US Export-Import Bank y del Banco Centroamericano de Integración Económica. El contrato para la construcción del parque eólico Cerro de Hula es ‘llave en mano’ y el plazo previsto de ejecución de la obra es de 18 meses. El nuevo parque eólico estará dotado de 51 aerogeneradores Gamesa G87-2 MW. El contrato incluye la interconexión a la red eléctrica, los accesos al parque, la obra civil, el transporte y el montaje electromecánico de los aerogeneradores, así como los servicios de mantenimiento por un plazo de dos años, a partir de la puesta en marcha. El alcance del proyecto para Gamesa incluye la fabricación, suministro, transporte y montaje de los aerogeneradores, así como la supervisión y puesta en servicio de los mismos. Por su parte, Iberdrola Ingeniería se ocupará del diseño y la ejecución de las cimentaciones de aerogeneradores, los caminos de acceso y las plataformas de montaje. Asimismo se ocupará de la construcción del edificio de Operación y Mantenimiento del parque y el diseño y ejecución del sistema eléctrico de evacuación. Este último punto comprende el sistema de media tensión (MT) de 34,5 kV desde los aerogeneradores hasta la subestación colectora, las zanjas para los cables de MT y el sistema de tierras; la subestación elevadora 34,5/230 kV y líneas de interconexión a 230 kV y las actuaciones en las subestaciones de 230 kV de los extremos. |
Tasinsa traslada sus oficinas centrales de Barcelona
Las nuevas oficinas cuentan con una superficie totalmente diáfana de 250 metros cuadrados y fachada a la Diagonal. Ubicadas en un edificio de oficinas y locales comerciales, cuentan con oficinas totalmente exteriores con abundante luz natural, servicio de conserjería y 3 núcleos de ascensores. La ubicación sobre la Avenida Diagonal entre Paseo de Gracias y el final de la Rambla Cataluña, hacen inmejorable su emplazamiento. Ubicadas a escasos metros de su anterior Sede, en pleno centro neurálgico y de negocios de la ciudad, se encuentran próximas a estaciones de tren, metro, ferrocarriles de la Generalitat, autobuses y principales vías de entrada y salida de la ciudad. Elecnor gana un contrato en México
El contrato refuerza la cartera de proyectos que Elecnor desarrolla en el exterior Un consorcio liderado por Elecnor se ha adjudicado un contrato para el diseño, suministro, construcción y puesta en marcha de cinco subestaciones en los estados mexicanos de Baja California y Sonora y de cuatro líneas de transmisión en las áreas de Baja California y noroeste. El importe total del contrato asciende a 27 millones de euros (35 millones de dólares) y se ejecutará en la modalidad de obra pública financiada. Las cinco subestaciones tienen una capacidad de 305 megavoltiamperios (MVA) y cuentan con 19 alimentadores. Por su parte, las cuatro líneas de transmisión tienen una longitud total de 59,74 kilómetros El nuevo contrato logrado en concurso por Elecnor refuerza su apuesta por los mercados internacionales. La diversificación geográfica de la empresa permite que alrededor del 30 por ciento de sus ingresos totales proceda ya del exterior. La cartera de contratos pendientes de ejecutar a 31 de diciembre de 2009 superaba los 1.000 millones de euros, de los que más de la mitad correspondían a contratos obtenidos fuera de España. El Grupo Elecnor ha lanzado este año su nuevo plan estratégico 2010-2013, en el que uno de sus ejes básicos es el crecimiento internacional del grupo y con el que prevé incrementar sus ventas un 44 por ciento y su beneficio un 65 en el conjunto de los cuatro ejercicios. La firma ofrece un servicio inmobiliario integralAlfa Inmobiliaria percibe síntomas de recuperación en el sector
Alfa Inmobiliaria, red de comercialización de bienes inmuebles, percibe claros síntomas de recuperación en el sector tras el sondeo realizado en las oficinas de la cadena en nuestro país. Fruto de estos datos, la compañía puede verificar que el mercado inmobiliario tiende a activarse de nuevo, pues hay un mayor porcentaje de compradores con la toma de decisión muy avanzada, es decir, que si encuentran una vivienda que les encaja compran. Eso sí, las negociaciones del precio son complicadas, pues uno de los mayores problemas reside en conseguir financiación, pues tanto bancos como cajas ofrece más facilidades si lo que venden se encuentra dentro de su cartera de inmuebles embargados. En esta línea podemos afirmar que es un buen momento para comprar, pero negociando el precio. Para ello, según Alfa Inmobiliaria, tanto comprador como vendedor deben exigir si la operación se realiza a través de una agencia es estar ambos presentes cuando se negocia el precio, es decir, no aceptar trabajar con ofertas de compra, la oferta que quiera hacer el comprador que se la haga directamente al propietario y que la agencia haga de mediador para ayudarles a alcanzar un acuerdo, de esta forma se cierran más operaciones. Es fundamental que se produzca una reunión en la que estén presentes todas las partes que tienen poder de decisión y que esa reunión se modere de forma profesional. En estos tiempos se tiene que reinventar la forma de alcanzar acuerdos para que al final se realicen más operaciones de compraventa. Alfa Inmobiliaria es una corporación de Servicios Inmobiliarios Integrales que ofrece a sus clientes una total garantía en las transacciones. Esta red inmobiliaria destaca por su gran oferta de servicios, como un Consultor Jurídico virtual, su franquicia financiera propia, Alfa Credit, Servicios Compra y/o arrendamiento seguro, Servicio Particular Vende Inmueble, Correduría de Seguros, etc.... Alfa Inmobiliaria cuenta con una bolsa inmobiliaria de más de 50.000 viviendas, tanto en venta como en alquiler, distribuidas por toda la geografía nacional y por países como Portugal, México o República Dominicana, entre otros. Cada una de las referencias incluye planos detallados y diversas fotos de los inmuebles. La Compañía ha reducido su endeudamiento neto en 1.772 millones de euros en los últimos seis meses, un 29% menos respecto a diciembre de 2009Colonial cierra el primer semestre de 2010 con una cifra total de negocio de 181,3 millones de euros
Colonial ha hecho públicos hoy los resultados correspondientes al primer semestre de 2010. La cifra total de negocio del Grupo acumulada a cierre de este periodo ha sido de 181,3 millones de euros, de los cuales 125,4 millones de euros corresponden a ingresos por rentas del negocio activos de alquiler y los 55,9 millones restantes a la venta de promociones y suelo. Adicionalmente, el Grupo ha ingresado 101,2 millones de euros en concepto de venta de activos. En porcentaje respecto al mismo periodo del año anterior, los ingresos del Grupo por el negocio patrimonial y el residencial descienden un 16%. La razones de esta disminución se encuentran en los descensos generalizados del precio medio del mercado de alquiler de oficinas y en la reducción progresiva que Colonial, ya plenamente centrada en el negocio patrimonialista, está acometiendo del peso específico del negocio residencial de promociones y suelo. Excluyendo el impacto de los inmuebles vendidos en el transcurso del ejercicio, los ingresos por rentas son un 6% inferiores en términos comparables, lo que teniendo en cuenta la importante caída de rentas en los mercados durante los últimos 12 meses, refleja la elevada calidad de la cartera en renta de Colonial. La mayor parte de estos ingresos se concentran en ciudades como París (65%), Barcelona (16%) y Madrid (18%). La compañía, dentro de la estrategia de reducción progresiva de su exposición a los ingresos por promociones y suelo, ha reducido, en los últimos 12 meses, su stock anual de viviendas acabadas a 313, frente a las 567 unidades de 2009. Los ingresos por estas actividades de venta de promociones y suelo han disminuido en un 18%, en el primer trimestre de 2010, en relación al mismo periodo del año anterior. FCC aumenta su beneficio neto un 6% hasta los 101,2 millones en el primer semestre
Los resultados del primer semestre no contabilizan aún las operaciones de venta por 120 millones de los aparcamientos de FCC a Mutua Madrileña ni la desinversión por parte de Globalvía (compartida al 50% con Caja Madrid) de su participación en la autovía del Camino. Ambas operaciones materializan la estrategia de gestión dinámica de rotación de activos, que también tiene un impacto positivo en la reducción del endeudamiento. La diversificación geográfica y de actividades del Grupo controlado por Esther Koplowitz ha seguido dando sus frutos durante la primera mitad de 2010. La cifra de negocios en el exterior alcanza ya el 43,8% (frente al 43,1% de diciembre pasado. El comportamiento de la actividad internacional ha sido más dinámico que el del mercado nacional, con descenso del 3,6% y 6,1%, respectivamente, debido en parte al impacto de una meteorología especialmente adversa durante el pasado invierno. En la primera mitad del año, la cartera registró también un buen comportamiento al superar los 36.713 millones, lo que supone un aumento del 6% frente al primer semestre del pasado año. Especialmente significativo es la mejoría de la cartera de negocio internacional, que creció un 18,6% en los últimos seis meses. La cifra de negocios se situó en los 5.716 millones, 295 millones por debajo de los 6.011 millones de finales de junio de 2009, es decir un 4,9%. No obstante, la evolución trimestral refleja una progresiva mejoría. Así, mientras en el primer trimestre los ingresos se redujeron un 7,2%, tan solo lo hicieron en un 2,9% en el segundo. La compañía persiste en su esfuerzo en la reducción de los gastos de explotación, que se ajustaron en 291 millones de euros durante el primer semestre, una cifra prácticamente equivalente a la merma en la cifra de negocios. Es decir, muchos gastos se han convertido en variables y, en consecuencia, evolucionan de acuerdo con las necesidades de los negocios. En el primer semestre, el beneficio bruto operativo (Ebitda) del grupo de servicios ciudadanos alcanzó los 666 millones de euros, lo que representa un descenso del 2,8% frente al de junio del año anterior. No obstante, la evolución del Ebitda en este periodo refleja una mejora respecto a 2009, cuando la caída fue del 14,9%. Esta mejora en la rentabilidad de las operaciones se refleja en el margen de Ebitda sobre ventas, que fue del 11,7%, tres puntos porcentuales por encima del registrado en el primer semestre de 2009. FCC invirtió 290 millones de euros hasta el final de junio de este año, un 61% menos que en el mismo período del año anterior, en el que se consolidó la adquisición de los parques eólicos que hoy constituyen el área central del área de Energía. A 30 de junio, la deuda financiera neta era de 8.572,4 millones de euros, una cifra muy similar a los 8.349,9 millones de euros registrados al cierre del primer semestre de 2009. En este sentido, es importante destacar el carácter estacional que muestra el capital circulante, especialmente en el área de Construcción, lo que produce su expansión temporal durante la primera mitad del ejercicio y subsiguiente reducción, en línea con el ritmo de mayor ejecución prevista en la actividad. Además, el incremento interanual producido es debido al anticipo del pago al pasado mes de junio del dividendo complementario del ejercicio 2009 (abonado el año pasado en el mes de julio) y al efecto de diferencias de cambio en la deuda foránea del Grupo. El grupo mantiene su objetivo de contención de la deuda en los niveles del pasado ejercicio. ACCIONA mejora un 38,5% su EBITDA hasta alcanzar 528 millones de euros
ACCIONA ha cerrado el primer semestre de 2010 con un EBITDA (resultado bruto de explotación) de 528 millones de euros, un 38,5% más que en el mismo periodo del año anterior, y con unas ventas de 3.015 millones de euros, un 2,8% más que a junio de 2009. Esta mejora en los resultados se debe fundamentalmente al crecimiento de ACCIONA Energía en términos de EBITDA (+60,1%) y de cifra de negocio (+42,1%). El resultado neto atribuible es de 78 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,7% en términos comparables, sin tener en cuenta el resultado de actividades interrumpidas correspondientes a la participación de Endesa. Durante el semestre se ha hecho un importante esfuerzo inversor en un difícil entorno. Las inversiones del grupo se han situado en 482 millones de euros, cifra que incluye 200 millones de euros destinados al crecimiento orgánico de las actividades de ACCIONA Energía y 145 millones para la división de Infraestructuras, fundamentalmente en la actividad de concesiones. Además, la adquisición de dos buques de carga ha supuesto una inversión neta de 136 millones de euros en ACCIONA Trasmediterránea. Como consecuencia de este esfuerzo inversor, la deuda financiera neta se sitúa en 7.898 millones de euros (frente a los 7.265 del cierre de 2009) y el ratio de apalancamiento muestra un ligero ascenso del 119% al 133%. En cuanto a la contribución de las diferentes divisiones a los resultados del grupo, la principal aportación al EBITDA proviene de ACCIONA Energía (73,4%), seguida de ACCIONA Infraestructuras (14,9%). Abengoa México firmará un contrato para la Construcción de líneas y subestaciones en Baja California y Sonora
Seguros de su experiencia en la ejecución de proyectos, la Comisión Federal de Electricidad, ha firmado un contrato con Abengoa México en consorcio con la empresa Elecnor México y Elecnor S.A., para la construcción de cinco subestaciones y cuatro líneas de transmisión en los Estados de Baja California y Sonara de los Estados Unidos Mexicanos. El importe del contrato asciende a 35,2 millones de dólares de los Estados Unidos de América, esperando crear en promedio 400 puestos de trabajo directos. El alcance incluye el diseño, procura, construcción y puesta en marcha además del financiamiento necesario para su ejecución; garantizando, los más altos índices de calidad en todos sus procesos. En la actualidad, Abengoa México, se encuentra ejecutando tres proyectos con el mismo cliente, que en total superan los 151 millones de Dólares. Con este nuevo proyecto, Abengoa México mantiene el liderazgo como proveedor de la Comisión Federal de Electricidad. Primer Semestre 2010Grupo Acerinox presenta resultados
- La reactivación de la demanda experimentada en el segundo trimestre ha permitido aumentar los niveles de producción - Se han efectuado provisiones de 21 millones de euros por ajuste de existencias a valor neto de realización para adecuar el valor de las mismas a los actuales precios del níquel - Se ha aprobado la segunda fase de inversiones para la factoría en construcción en Malasia, Bahru Stainless - El Consejo de administración ha nombrado consejero delegado de Acerinox, S.A. al actual Director General, D. Bernardo Velázquez Herreros, continua como Presidente de la sociedad D. Rafael Naranjo Olmedo La cartera de obras y proyectos se sitúa en los 29.511 millonesEl beneficio neto del Grupo ACS en el primer semestre de 2010 alcanza los 501,4 millones de euros
La cifra de negocios internacional aumentó 31,7% y ya representa un 29,0% del total. El beneficio neto recurrente ascendió a 493 millones de euros, un 10,6% más que el año anterior. La cartera de obras y proyectos se sitúa en los 29.511 millones de euros, un 3,6% más que en junio de 2009. Resultados Consolidados La cifra de negocio del Grupo ACS en el primer semestre de 2010 alcanzó los 8.134 millones de euros, un 0,1% más que el año anterior. Las ventas internacionales suponen el 29,0% del total lo que supone un incremento del 31,7%. El beneficio bruto de explotación (EBITDA) creció un 6,6% hasta los 790 millones de euros, con un margen sobre ventas del 9,7% incrementándose en 60 puntos básicos. El beneficio neto alcanzó los 501 millones de euros, un 67,4% menos que en los seis primeros meses del ejercicio 2009 ya que en ese periodo se incluía el resultado extraordinario originado por la venta del 35,3% de Unión Fenosa. Las participadas cotizadas, Abertis, Hochtief e Iberdrola, aportaron al beneficio neto 89 millones de euros. El beneficio ordinario neto de las actividades continuadas, es decir sin la contribución de las actividades interrumpidas, que corresponden a Dragados SPL, alcanzó los 493 millones de euros, un 10,6% más que el año anterior. El beneficio por acción ordinario aumenta un 15,0%. La cartera total de obras a finales del primer semestre de 2010 ascendía a 29.511 millones de euros, un 3,6% más que hace doce meses gracias al crecimiento de un 31,1% de la cartera internacional. Línea de alta velocidad para tráfico mixto y 350 km/hObras de la alta velocidad a Badajoz y Lisboa
• Fomento ejecuta actualmente obras en ocho de los tramos de esta línea, que suman 104,2 km de longitud, y una inversión por valor superior a 410 millones de euros • Las inversiones previstas para el tramo Talayuela (Navalmoral de la Mata)-Cáceres-Badajoz-Frontera portuguesa ascienden a 2.714 millones de euros • España y Portugal trabajan conjuntamente para definir la conexión transfronteriza y la futura estación internacional El ministro de Fomento, José Blanco, acompañado por su homólogo portugués, Antonio Mendonça, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el presidente de Adif, Antonio González Marín, han visitado hoy las obras de plataforma del tramo Montijo-Badajoz, de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura-Lisboa. Blanco y Mendonça han asistido a la realización de la prueba de carga estática del viaducto sobre el río Alcazaba, de 130 m de longitud. La prueba, preceptiva en cualquier estructura de este tipo antes de su apertura al tráfico, ha permitido comprobar la adecuada concepción del viaducto, así como su estabilidad y el buen comportamiento de la obra. En este tramo de 20,2 kilómetros de longitud y que discurre por los términos municipales de Montijo, Badajoz y Pueblonuevo del Guadiana en la provincia de Badajoz, Fomento invierte 41,14 millones de euros. El tramo, el primero de los adjudicados en esta línea ferroviaria que unirá Madrid con la capital portuguesa, está a su vez incluido en la sección entre Mérida y Badajoz, de 36,2 kilómetros de longitud total. La Línea de Alta Velocidad Madrid-Lisboa, en construcción, tiene actualmente ocho tramos en fase de obras en el trazado español, que suman 104,2 km de longitud, con una inversión conjunta superior a los 410 millones de euros. Además, sólo las inversiones previstas para el tramo Talayuela (Navalmoral de la Mata)-Cáceres-Badajoz-Frontera portuguesa de esta Línea ascienden a 2.714 millones de euros. |
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